臺灣彰化地方法院 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十六年度 單位:新台幣千元 ─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名 稱 │ │ │比 較│ ──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────── │ │ │ │0005000000 │ │ │ │ 5 │ │ │ │司法院主管 │ 437,924│ 427,820│ 10,104│ │ │ │ │0005520000 │ │ │ │ │22 │ │ │臺灣彰化地方法院 │ 437,924│ 427,820│ 10,104│本科目上年度法定預算數426,682千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │整,由臺灣高等法院臺中分院「一般行政」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │1,138千元,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │3505520000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 437,924│ 427,820│ 10,104│ │ │ │ │3505520100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 377,325│ 371,646│ 5,679│1.本年度預算數377,325千元,包括人事費358,515千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費18,420千元,獎補助費390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費358,515千元,較上年度增列法警6人 │ │ │ │ │ │ │ │ 、法官助理5人之人事費、員工薪俸晉級差額、 │ │ │ │ │ │ │ │ 退休離職儲金及全民健保保險費6,358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費9,721千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公廳室電費等經費1,221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理司法行政業務費9,089千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公廳室整修等經費1,900千元。 │ │ │ │3505521000 │ │ │ │ │ │2 │ │審判業務 │ 45,445│ 40,709│ 4,736│1.本年度預算數45,445千元,包括業務費44,975千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民事事件業務經費17,794千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調解委員報酬等經費3,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事案件業務經費10,936千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列義務辯護律師酬金等經費367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理民事執行業務經費16,715千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列辦理公務送達郵資等經費750千元。 │ │ │ │3505521200 │ │ │ │ │ │3 │ │少年事件處理 │ 6,531│ 6,577│ -46│1.本年度預算數6,531千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理少年事件審理業務經費103千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列青少年精神鑑定等經費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,428千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列少年團體及輔導活動授課鐘點等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費33千元。 │ │ │ │3505521400 │ │ │ │ │ │4 │ │公證及提存事件處理 │ 453│ 453│ -│本年度預算數453千元,係辦理公證及提存業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │3505529000 │ │ │ │ │ │5 │ │一般建築及設備 │ 7,887│ 8,152│ -265│ │ │ │ │3505529011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 4,550│ -4,550│上年度汰購中型警備車、勘驗車、觀護車及傳真機等 │ │ │ │ │ │ │ │設備預算業已編竣,所列4,550千元如數減列。 │ │ │ │3505529019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 7,887│ 3,602│ 4,285│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置影印機及不斷電系統等設備7,887千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置冷氣機等設備預算業已編竣,所列3,60 │ │ │ │ │ │ │ │ 2千元如數減列。 │ │ │ │3505529800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 283│ 283│ -│仍照上年度預算數編列。 ──┴──┴──┴──┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────────── |